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行財政

ページID:0002683 更新日:2026年6月8日更新 印刷ページ表示

岩出市組織機構図 (PDFファイル/140KB)

市税の推移(決算額)(単位:千円)

市税の推移一覧表1
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
市(町)民税 2,581,313 2,649,485 2,696,478 2,720,369 2,791,432
固定資産税 2,092,191 2,169,365 2,234,011 2,242,725 2,334,431
軽自動車税 135,440 163,590 172,870 181,420 191,763
たばこ税 422,209 407,634 394,560 378,332 388,538
その他 308,381 316,663 323,809 324,920 333,250
5,539,534 5,706,737 5,821,728 5,847,766 6,039,414
市税の推移一覧表2
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
市(町)民税 2,764,612 2,780,713 2,823,896 2,894,691 2,705,758
固定資産税 2,400,275 2,344,932 2,398,542 2,449,078 2,456,453
軽自動車税 204,379 210,842 225,669 235,178 246,660
たばこ税 383,222 415,160 440,126 448,955 446,004
その他 343,730 329,287 338,683 344,952 346,691
6,096,218 6,080,934 6,226,916 6,372,854 6,201,566

過去の市(町)税の推移 (PDFファイル/135KB)

令和6年度会計別決算状況(単位:千円)

会計別決算状況表1

区分

一般会計 国民健康保険
特別会計
介護保険
特別会計
後期高齢者
医療特別会計
墓園事業
特別会計
歳入(収入) 21,478,542 5,620,060 3,751,593 1,268,460 24,639
歳出(支出) 20,699,926 5,519,593 3,733,111 1,244,039 24,639
差引 778,616 100,467 18,482 24,421 0
翌年度へ繰り越すべき財源 274,224 0 0 0 0
翌年度への繰越金 504,392 100,467 18,482 24,421 0
会計別決算表2

区分

水道事業会計 下水道事業会計
収益的
収入及び支出
資本的
収入及び支出
収益的
収入及び支出
資本的
収入及び支出
歳入(収入) 1,191,871 247,002 1,188,198 2,229,079
歳出(支出) 1,053,682 705,928 1,064,194 2,713,559
差引 138,189 -458,926 124,004 -484,480
  資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債積立金とりくずし額、建設改良積立金とりくずし額、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てん 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てん

令和6年度決算状況(普通会計)(単位:千円、%)

歳入

決算状況(歳入)

区分

決算額 構成比
地方税 6,201,566 28.9%
地方譲与税 130,444 0.6%
各種交付金 1,884,310 8.8%
地方交付税 4,811,393 22.4%
使用料・手数料 282,989 1.3%
国庫支出金 4,502,842 21.0%
県支出金 1,645,987 7.7%
繰入金 632,267 2.9%
繰越金 880,134 4.1%
地方債 51,000 0.2%
その他 459,200 2.1%
合計 21,482,132 100.0%

歳出

決算状況(歳出)
(目的別) (性質別)
区分 決算額 構成比 区分 決算額 構成比
議会費 151,078 0.7% 義務的経費 人件費 2,734,660 13.2%
総務費 1,827,995 8.8% 扶助費 6,676,853 32.2%
民生費 9,793,190 47.3% 公債費 988,357 4.8%
衛生費 3,114,805 15.0% 投資的経費 1,799,909 8.7%
労働費 0 0.0% その他の経費 物件費 2,724,089 13.2%
農林水産費 158,182 0.8% 補助費等 2,370,750 11.4%
商工費 162,732 0.8% 積立金 1,177,495 5.7%
土木費 1,786,898 8.6% 繰出金 1,813,711 8.8%
消防費 803,801 3.9% その他 417,692 2.0%
教育費 1,914,938 9.3% 合計 20,703,516 100.0%
災害復旧費 1,540 0.0%  
公債費 988,357 4.8%
合計 20,703,516 100.0%

『普通会計』とは、一般会計・墓園事業特別会計を合わせたもので、それらの会計間の繰入金と繰出金の相殺調整を行っています。

令和6年度決算における財政健全化判断比率(単位:%)

決算における財政健全化判断比率
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率
(水道事業会計)
資金不足比率
(下水道事業特別会計)
2.8

令和8年度当初予算額(一般会計)(単位:千円)

当初予算額
(歳入) (歳出)
本年度予算額 本年度予算額
1 市税 6,678,545 1 議会費 143,103
2 地方譲与税 129,000 2 総務費 1,518,486
3 利子割交付金 18,000 3 民生費 10,163,950
4 配当割交付金 84,000 4 衛生費 4,616,820
5 株式等譲渡所得割交付金 61,000 5 農林業費 100,442
6 法人事業税交付金 52,000 6 商工費 153,539
7 地方消費税交付金 1,400,000 7 土木費 1,907,560
8 ゴルフ場利用税交付金 3,000 8 消防費 810,393
9 環境性能割交付金 1 9 教育費 1,948,897
10 地方特例交付金 100,000 10 災害復旧費 6
11 地方交付税 4,800,000 11 公債費 578,767
12 交通安全対策特別交付金 4,000 12 諸支出金 8,037
13 分担金及び負担金 155,679 13 予備費 50,000
14 使用料及び手数料 196,669 歳出合計 22,000,000
15 国庫支出金 4,113,343  
16 県支出金 1,833,146
17 財産収入 18,323
18 寄附金 16,600
19 繰入金 712,827
20 繰越金 1
21 諸収入 874,866
22 市債 749,000
歳入合計 22,000,000
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